Семинар Медведева А.Н. во Владимире |
![]() |
![]() |
Автор: Кучер Сергей Петрович |
23.04.2014 21:10 |
21 декабря 2017 г. во Владимире состоится семинар с участием признанного эксперта в области налогообложения А.Н. Медведева «Договор & налоги: налоговые последствия и риски гражданско-правовых договоров».
В ряду сугубо профессиональных публикаций Медведева А.Н. особняком стоят четыре экономических детектива: «Налоговый адвокат вне закона» (2005), «Главбух под подпиской о невыезде» (2006), «Секреты налоговых «схемотехников» (2007) и «Налоги на дураков: обмануть всех, кроме себя» (2010).
Налоговые последствия гражданско-правовых договоров зависят от предмета и условий конкретных договоров. К сожалению, данную истину не воспринимают должным образом некоторые юристы, что подтверждается многочисленной арбитражной практикой – отсутствие учёта налоговых реалий приводит к разорительным доначислениям налогов, штрафов и пеней. Подчас даже безупречный с точки зрения норм ГК РФ договор влечёт негативные налоговые последствия!
Цель семинара: - рассмотрение проблемных вопросов взаимодействия гражданского и налогового права; - разбор конкретных практических ситуаций отсутствия учёта налоговых аспектов в договорной работе; - практические рекомендации по формированию договорной политики с целью избежания налоговых рисков по доначислению налогов, штрафов и пени.
Все слушатели получат в электронной форме: - все презентации по семинару; - текст книг автора «Налоги на дураков: обмануть всех, кроме себя» (2010) и «Налоговые теоремы» (2014).
В ПРОГРАММЕ: 1.Федеральный закон РФ № 163-ФЗ от 18 июля 2017 года: кардинальные изменения 2017 года в технологии налоговых проверок (статья 54.1 НК РФ о пределах осуществления прав налогоплательщиками):
- выявление искажений сведений о фактах хозяйственной жизни и об объектах налогообложения;
- установление деловой цели и реальности всех операций;
- при этом не может являться самостоятельной претензией подписание первичных документов неустановленными лицами или неуплата налогов контрагентом.
2.Что необходимо делать (на примерах из арбитражной практики):
- формулировать деловую цель всех хозяйственных операций и сделок;
- собирать доказательства реальности хозяйственных операций и сделок;
- однозначно квалифицировать сделки и хозяйственные операции;
- устанавливать взаимозависимость участников сделок и её влияние на результаты сделок;
- проверять договорные цены на соответствие рыночным ценам;
- устанавливать критерии выбора контрагентов.
3.Приоритет содержания перед формой – важнейший принцип налогового регулирования.
4.Пример комплексного анализа конкретной ситуации: гражданское право, бухгалтерский учёт, налоговое право и отраслевая специфика: «дробление основных средств».
5.«Параллельность» норм ГК РФ и НК РФ: допустимо ли дарение между коммерческими организациями?
6.«Перпендикулярность» норм ГК РФ и НК РФ: что такое «имущественные права» и может ли вычет НДС реализован за пределами 3-х лет с датировки счёта-фактуры?
7.Существенные условия договора с точки зрения налоговых последствий:
КТО? Стороны договора.
ЧТО? Предмет договора и обязательства сторон.
ПОЧЁМ? Договорная цена.
КОГДА? Срок действия договора.
ГДЕ? Место исполнения обязательств.
КАК? Прочие условия.
8. Основные виды договоров – управляем налоговыми последствиями:
8.1.Купля-продажа: как управлять доходом с помощью условия договора
переходе права собственности согласно ст. 491 ГК РФ? принятие на учёт как условие для налогового вычета НДС: балансовый и забалансовый счёт; что такое «бонусы» и «премии» в договорах поставки: три варианта и три различных налоговых последствий.
8.2. Мена: «свобода договора» - даже «эквивалентный» обмен чреват лишними налогами.
8.3. Безвозмездные сделки: налоговые последствия у сторон.
8.4. Аренда: что такое "Shell&Core"? законный способ «перевыставления» коммунальных расходов - арендная плата из двух частей; текущий ремонт или капитальный ремонт? неотделимые или отделимые улучшения? передача арендодателю неотделимых улучшений облагается НДС?
8.5. Подряд: налоговые проблемы длящихся договоров: договор подряда или поставки; налоговые риски частичного иждивения заказчика; чем ремонт отличается от реконструкции? что такое «КС-2? вычет НДС по капитальному строительству.
8.6. Возмездное оказание услуг: обоснование необходимости привлечения стороннего исполнителя; оформление результатов услуг; как доказать реальность услуг и использование их результата в предпринимательской деятельности?
8.7. Посреднические сделки: - обоснование необходимости привлечения посредника; оформление отчёта посредника; риски использовании посреднических договоров в налоговых схемах.
9. Переквалификация договоров налоговыми органами с доначислением налогов: защита всех сделок от переквалификации.
10. Смешанные договоры: налоговые проблемы, о которых подчас не подозревают юристы.
11. Ответы на вопросы слушателей, разбор конкретных ситуаций.
Новые возможности для слушателей семинара: - определение возможностей и границ законной налоговой оптимизации - конкретизация налоговых последствий различных операций - повышение своей ориентации в налоговом законодательстве Это позволит: - распознавать схемы, избежание которых позволит не терять средства на налоговых доначислениях, штрафах и пени - более эффективно построить систему налогового учета - выявить ошибки в построении налоговой безопасности бизнеса - совершенствовать свои деловые навыки
Место и время проведения семинара: г. Владимир, ул. Студеная гора, д. 34, 4 этаж, ауд. 405, с 10.00 до 17.00 (с перерывами на кофе – брейки и обед)
Стоимость участия в семинаре: 4 500 руб.* * в стоимость семинара входит питание и раздаточный материал в электронной форме *для второго и последующих представителей одной организации (индивидуального предпринимателя) предусмотрена скидка 10 %.
|
Просмотров: 5437 |
Обновлено 16.01.2018 09:49 |